Zasady wyceny i ewidencjonowania środków trwałych w rozliczeniu podatków dochodowych
Prowadzący: Anna Kropidłowska
Dostępne terminy:
590 zł netto + VAT
- Formuła: online
- Czas trwania: 5 h
- Ilość dni szkoleniowych: 1
Co otrzymasz?
- Autorskie materiały
- Imienny certyfikat
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
Czego się nauczysz?
- Ewidencjonowania środków trwałych w sposób wymagany przez prawo podatkowe.
- Rozróżnienia remontu od ulepszenia.
- Stosowania różnych metod amortyzacji podatkowej w zależności od potrzeb firmy.
O szkoleniu
W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane podatkowe zasady rozliczania środków trwałych. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych są to jedyne regulacje odnośnie do firmowego majątku trwałego. Dobrze zaewidencjonowane i wycenione środki trwałe to prawidłowo ustalone koszty podatkowe związane z amortyzacją. Na szkoleniu zostaną omówione na przykładach praktycznych m.in. sposoby ustalania wartości początkowej, jej korekty i zmiany, dostępne metody amortyzacji, zasady tworzenia funduszu na cele inwestycyjne.
Czytaj pełen opis
Zwiń
Program szkolenia
- Podstawowe informacje o środkach trwałych:
- definicja i zasady ustalania wartości początkowej,
- środki trwałe niskocenne,
- sposób ewidencjonowania majątku trwałego w zależności od formy działalności gospodarczej,
- szczególne zasady ustalania wartości majątku prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
- Zasady i metody amortyzacji podatkowej:
- moment wyboru metody amortyzacji i jej późniejsze zmiany,
- moment rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji,
- KŚT a amortyzacja podatkowa,
- metody amortyzacji: liniowa, przyśpieszona i spowolniona,
- warunki przy amortyzacjach jednorazowych,
- amortyzacja wyłączona z kosztów podatkowych,
- amortyzacja przy zawieszeniu działalności i w czasie stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- fundusz na cele inwestycyjne w kosztach podatkowych.
- Zmiany wartości początkowej:
- zwiększenie: aktualizacja bądź ulepszenie,
- zmniejszenie poprzez odłączenie elementów od środka trwałego.
- Warunki likwidacji środka trwałego:
- wymagana dokumentacja.
- rozliczenie w kosztach podatkowych niedoboru,
- moment rozliczenia likwidacji w kosztach podatkowych.
- Zakres informacji wymagany w JPK_ST_KR oraz JPK_ST.
Pokaż cały program
Zwiń
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
- księgowych,
- pracowników biur rachunkowych,
- doradców podatkowych,
- innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za gospodarowanie majątkiem trwałym.
Prowadzący:
Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Prowadzący:
Anna Kropidłowska
Księgowa, ekspert ds. podatkowych
Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Rozwiń
Zwiń
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
