VAT Vademecum 2026 – kompleksowe rozliczanie VAT w praktyce: korekty, nieruchomości, odliczenia, samochody i transakcje międzynarodowe (Szkolenie 5-dniowe)

Dostępne terminy:

1690 zł netto + VAT

  • Formuła: online
  • Czas trwania: 10 h
  • Ilość dni szkoleniowych: 5
    • 1 dzień - 25.09.2026
    • 2 dzień - 29.09.2026
    • 3 dzień - 06.10.2026
    • 4 dzień - 13.10.2026
    • 5 dzień - 20.10.2026

Co otrzymasz?

  • Autorskie materiały
  • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Czego się nauczysz?

  • Jak prawidłowo rozliczać korekty VAT i ulgę na złe długi.
  • Jak bezpiecznie odliczać VAT i ograniczać ryzyka podatkowe.
  • Jak rozliczać VAT w nieruchomościach i usługach budowlanych.
  • Jak rozliczać samochody osobowe i wydatki flotowe.
  • Jak prawidłowo dokumentować i raportować transakcje międzynarodowe.
  • Jak przygotować organizację do kontroli VAT.
  • Jak interpretować najnowsze wyroki TSUE i praktykę KAS.
  • Jak ograniczać ryzyko sankcji VAT i sporów podatkowyc.

O szkoleniu

Podatek VAT pozostaje jednym z najbardziej skomplikowanych i najczęściej kontrolowanych obszarów rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw. Dynamiczne zmiany przepisów, rozwijające się orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych oraz coraz bardziej zaawansowane narzędzia kontroli KAS powodują, że prawidłowe rozliczanie VAT wymaga zarówno znajomości regulacji krajowych, jak i praktyki organów podatkowych.

Podczas 5-dniowego szkolenia uczestnicy kompleksowo przeanalizują najważniejsze zagadnienia związane z podatkiem VAT – od fakturowania i korekt, przez obrót nieruchomościami, odliczanie VAT i rozliczenia samochodów, aż po transakcje międzynarodowe oraz usługi cyfrowe. Szkolenie obejmuje zarówno aspekty krajowe, jak i międzynarodowe, z uwzględnieniem aktualnych interpretacji, wyroków TSUE i najnowszych kierunków kontroli podatkowych.

Szkolenie prowadzone będzie w formule praktycznej – z analizą rzeczywistych problemów podatników, przykładów rozliczeń oraz rekomendacji ograniczających ryzyko podatkowe.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

Dzień I. Faktury korygujące, rabaty i ulga na złe długi:

  1. Faktury korygujące w praktyce VAT:
    • Korekty in minus: likwidacja obowiązku potwierdzenia odbioru, uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
    • Korekty in plus – aktualne zasady rozliczeń.
    • Korekty eksportu, WDT oraz WNT.
    • Korekty transakcji krajowych i międzynarodowych.
    • Faktury korygujące po zmianach SLIM VAT i KSeF.
  2. Rabaty pośrednie i bonusy:
    • Problematyka rabatów pośrednich.
    • Dokumentowanie bonusów i premii.
    • Skutki podatkowe po stronie sprzedawcy i nabywcy.
  3. Ulga na złe długi:
    • Warunki stosowania ulgi przez wierzyciela.
    • Obowiązki korekty po stronie dłużnika.
    • Terminy rozliczenia korekt.
    • Częściowa zapłata należności.
    • Korekty w JPK.
    • Sankcje i ryzyka związane z brakiem korekty.
    • Znaczenie orzecznictwa TSUE.

Dzień II. VAT w nieruchomościach i usługi budowlane:

  1. Opodatkowanie nieruchomości w VAT:
    • Grunty niezabudowane i przeznaczone pod zabudowę
    • Brak MPZP i decyzje o warunkach zabudowy.
    • Pierwsze zasiedlenie po zmianach.
    • Ulepszenie budynków i limit 30%.
    • Kolejne „pierwsze zasiedlenia”.
    • Nieruchomości nowe i ulepszone – zwolnienia VAT.
    • Inwestycje na nieruchomościach wykorzystywanych na własne potrzeby.
  2. Usługi budowlane w VAT:
    • Aktualne zasady opodatkowania usług budowlanych.
    • Problematyka usług remontowych i konserwacyjnych.
    • Zastępstwo wykonawcze.
    • Najczęstsze spory interpretacyjne.

Dzień III. VAT naliczony, odliczenia i zwroty podatku:

  1. Zasady odliczania VAT:
    • Neutralność VAT i prawo do odliczenia.
    • Moment powstania prawa do odliczenia.
    • Faktury zakupowe i data wpływu dokumentów.
    • Zaliczki a odliczenie VAT.
    • Korekty podatku naliczonego.
    • Refakturowanie usług noclegowych.
    • Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych.
  2. Korekty roczne i wieloletnie:
    • System korekt rocznych VAT.
    • Działalność mieszana i częściowe odliczenie.
    • Zakupy inwestycyjne i zmiana przeznaczenia majątku.
    • Korekty przy sprzedaży majątku.
    • Inwestycje wykorzystywane okresowo.
  3. Zwroty VAT:
    • Terminy zwrotów VAT.
    • Zwrot na rachunek firmowy i rachunek VAT.
    • Wstrzymanie zwrotu przez organ podatkowy.
    • Zwroty VAT a kontrole podatkowe.
    • Zwroty VAT w JPK.
  4. Odmowa prawa do odliczenia VAT:
    • Puste faktury: podmiotowe, przedmiotowe.
    • Art. 108 ustawy o VAT.
    • Karuzele podatkowe i należyta staranność.
    • Biała lista, CEIDG, KRS i weryfikacja kontrahentów.
    • MPP i dobra wiara podatnika.
    • Zakupy od podmiotów niezarejestrowanych lub wykreślonych z VAT.

Dzień IV. Samochody w VAT i wybrane zagadnienia praktyczne:

  1. Rozliczanie samochodów w VAT:
    • Odliczenie 50% i 100% VAT.
    • Użytek mieszany i pełne odliczenie VAT.
    • Ewidencja przebiegu pojazdu.
    • Polityka flotowa i systemy GPS.
    • Udostępnianie pojazdów pracownikom.
    • Wykup samochodu z leasingu.
    • VAT marża przy sprzedaży samochodów używanych.
  2. Wybrane problemy praktyczne:
    • Zaniechanie inwestycji a odliczenie VAT.
    • Kary umowne i „lojalnościówki”.
    • Posiłki na wynos i stawka 5%.
    • Karty flotowe a prawo do odliczenia.
    • Najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

Dzień V. Usługi w obrocie międzynarodowym:

  1. Eksport i import usług:
    • Usługi B2B i B2C.
    • Miejsce świadczenia usług.
    • Usługi budowlane, transportowe i eventowe.
    • Usługi niematerialne i cyfrowe.
  2. Obowiązek podatkowy w usługach międzynarodowych.
    • Zasady ogólne.
    • Zaliczki.
    • Usługi szczególne.
  3. Waluty, stawki VAT i korekty:
    • Przeliczanie kursów walut.
    • Koszty towarzyszące.
    • Korekty faktur.
    • Stawki VAT w usługach międzynarodowych.
    • WIS i transport międzynarodowy.
  4. Rejestracja i raportowanie:
    • Obowiązki rejestracyjne.
    • Marketplace i platformy cyfrowe.
    • Informacje podsumowujące.
    • Faktury w obrocie międzynarodowym.
    • Raportowanie transakcji w JPK.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • Główni księgowi i samodzielni księgowi.
  • Dyrektorzy finansowi i specjaliści ds. VAT.
  • Biura rachunkowe i doradcy podatkowi.
  • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia krajowe i międzynarodowe VAT.

dr Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy

Prowadzący:

gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego oraz współzałożyciel i partner w LEX4YOU.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego oraz współzałożyciel i partner w LEX4YOU.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ