Wiedza daje przewagę! Już 5 listopada zapraszamy na konferencję online: BIZNES A PODATKI 2026/2027
Praktyczne analizy przepisów, panele Q&A, nagrania i certyfikat. Sprawdź szczegóły i zapisz się TUTAJ

Deklaracja CIT-8 a JPK_CIT – spójność danych w praktyce 

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

  • Formuła: online
  • Czas trwania: 4 h
  • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

  • Autorskie materiały
  • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Czego się nauczysz?

  • Dowiesz się, jak skutecznie zweryfikować, czy dane z tradycyjnej deklaracji CIT-8 pokrywają się logicznie z zapisami w pliku JPK_CIT.
  • Nauczysz się eliminować ryzykowne „ręczne” przepisywanie i przestawianie danych poza systemem ERP, co najczęściej generuje błędy wykrywane przez skarbówkę.
  • Poznasz mechanizmy weryfikacyjne i punkty styku (np. CIT-8, KSeF, JPK_VAT), na które algorytmy Krajowej Administracji Skarbowej zwracają szczególną uwagę podczas automatycznych kontroli krzyżowych

O szkoleniu

Praktyczne przygotowanie działów finansowo-księgowych do nowego standardu raportowania, eliminacja ryzyka rozbieżności danych między księgami rachunkowymi (raportowanymi w JPK_CIT) a deklaracją roczną CIT-8 oraz wdrożenie wewnętrznych procedur kontrolnych.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

  1. Otoczenie Prawne i Nowa Rzeczywistość Kontrolna:
    • Harmonogram i zakres wdrożenia JPK_CIT: Kto i od kiedy ma obowiązek raportowania struktur JPK_KR_PD oraz JPK_ST.
    • Rewolucja w kontrolach skarbowych: Przejście od kontroli następczych do automatycznej weryfikacji krzyżowej danych "w czasie rzeczywistym".
    • Księgi rachunkowe jako źródło danych podatkowych: Jak nowe wymogi techniczne wpływają na dotychczasową politykę rachunkowości i plan kont.
  2. Architektura JPK_CIT a Struktura CIT-8:
    • Znaczniki podatkowe w strukturze JPK_CIT: prawidłowe kodowanie przychodów (podatkowe, bilansowe, zwolnione), kategoryzacja kosztów: Koszty Uzyskania Przychodów (KUP) a Koszty Niestanowiące KUP (NKUP).
    • Mapowanie JPK na pozycje CIT-8: Jak technicznie połączyć konta analityczne i zapisy księgowe z konkretnymi polami deklaracji CIT-8 oraz załączników (np. CIT-8/O, CIT/BR).
    • Ewidencja Środków Trwałych (JPK_ST): Uzgadnianie wartości początkowej, umorzeń oraz amortyzacji bilansowej i podatkowej z załącznikiem CIT-MIT / CIT-8.
  3. Warsztaty Praktyczne – Studium Przypadków:
    • Przykład 1: Przełom roku i koszty potrącane w czasie. Case study: Rozliczanie rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (BRK) oraz faktur kosztowych wpływających w styczniu. Jak przypisać znaczniki w JPK_CIT, aby zachować idealną zgodność z deklaracją CIT-8 za dany rok.
    • Przykład 2: Wynagrodzenia i składki ZUS (moment ujęcia). Case study: Wynagrodzenia należne za grudzień wypłacane w styczniu. Ujęcie bilansowe (grudzień) a moment potrącalności podatkowej (KUP). Śledzenie transakcji w JPK i poprawne wykazanie w CIT-8.
    • Przykład 3: Koszty reprezentacji, reklamy i samochodów służbowych. Case study: Wydatki limitowane (np. ubezpieczenia NKUP, koszty eksploatacji pojazdów 75%/25%). Prezentacja w analityce księgowej i automatyczne generowanie danych do CIT-8.
  4. Procedury Audytorskie i Weryfikacja Zgodności:
    • Algorytmy testowe: Jakie błędy i niespójności natychmiast wychwyci system Ministerstwa Finansów?
    • Matryca Zgodności (Checklista przed wysyłką): Narzędzia i procedury weryfikacji wewnętrznej dla Głównego Księgowego krok po kroku przed ostatecznym zamknięciem roku.
    • Procedury korygujące: Konsekwencje wykrycia błędów po wysłaniu JPK_CIT lub CIT-8 – jak bezpiecznie przeprowadzić korektę i zminimalizować ryzyko sankcji KKS.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • pracownicy działów finansowych,
  • biura rachunkowe,
  • kancelarie podatkowe.

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Prowadzący:

gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ