Wystawianie paragonów i faktur - szkolenie dla kasjerów
Prowadzący: Wojciech Zajączkowski
Dostępne terminy:
690 zł netto + VAT
- Formuła: online
- Czas trwania: 5 h
- Ilość dni szkoleniowych: 1
Co otrzymasz?
- Autorskie materiały
- Imienny certyfikat
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
Co zyskasz?
- wiedzę na temat obowiązków związanych z wystawianiem paragonów oraz faktur,
- wiedzę na temat procedury kontrolnej – nabycia sprawdzającego.
O szkoleniu
Celem szkolenia jest omówienie regulacji związanych z wystawianiem paragonów fiskalnych i faktur przez osoby obsługujące kasy rejestrujące.
Celem szkolenia jest również przedstawienie procedury kontrolnej – nabycia sprawdzającego, która umożliwia pracownikom organów skarbowych kontrolę osób obsługujących kasy rejestrujące incognito.
W toku szkolenia wyjaśnione potencjalne konsekwencje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych i faktur, a także możliwościami uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej, w tym osób nadzorujących osoby obsługujące kasy rejestrujące.
Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na nabycie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej omawianej tematyki.
Czytaj pełen opis
Zwiń
Program szkolenia
- Powadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie na czyją rzecz wystawia się paragon?
- problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
- wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
- moment wystawienia paragonu: wystawianie paragonu podczas sprzedaży, graniczna data wystawienia paragonu dokumentującego otrzymaną zaliczkę, wystawianie paragonów w kolejnym miesiącu kalendarzowym, gdy zaliczkę otrzymano w miesiącu poprzedzającym,
- wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
- „hub paragonowy” i paragony elektroniczne – kogo dotyczą i czy są obowiązkowe?
- regulacje dotyczące dołączania paragonów do faktur,
- dopuszczalność wydawania zamiast paragonów rachunków lub innych dowodów dokumentujących sprzedaż,
- obowiązki wystawiania faktur na żądanie,
- paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,
- paragony z NIP nabywcy jako faktury VAT,
- wystawianie faktur do paragonów z NIP nabywcy,
- dopuszczalność korygowania błędnie wystawionych paragonów z NIP nabywcy,
- termin wystawiania raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego),
- zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – zmiany przepisów w zakresie ewidencji korekt, niezbędne dane w ewidencji korekt, dokumentowanie,
- brak Internetu w kasie online – sposoby postępowania,
- jak postępować wobec braku kasy lub awarii kasy rejestrującej,
- terminale płatnicze w kasach online,
- oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową,
- na kim spoczywa obowiązek prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego,
- jakie sankcje grożą za nieprawidłowości związane z kasami rejestrującymi na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy, w tym: niewystawienie paragonu fiskalnego, niewydanie paragonu fiskalnego, niewystawienie raportu dobowego lub okresowego, wystawienie faktury (wadliwość, nierzetelność), odmowa wystawienia faktury,
- możliwość uniknięcia sankcji karnych skarbowych – czynny żal,
- odpowiedzialność osób nadzorujących pracowników obsługujących kasy rejestrujące,
- jak zminimalizować odpowiedzialność kks przez osoby nadzorujące pracowników.
- Nabycie sprawdzające – procedura kontrolna dotycząca kas rejestrujących:
- jakich transakcji dotyczy nabycie sprawdzające?
- dokumenty upoważniające do kontroli,
- miejsce dokonania nabycia sprawdzającego,
- nabycie sprawdzające towaru i jego konsekwencje,
- nabycie sprawdzające usługi,
- obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,
- konsekwencje nieprawidłowego postępowania kontrolowanego.
- Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:
- podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
- kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
- rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
- elementy niezbędne na fakturach,
- faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe – sposoby postępowania,
- konsekwencje wystawiania: rachunków, faktur proforma, dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
- terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
- faktura wystawiona przed transakcją – konsekwencje w VAT,
- oznaczanie faktur wystawianych w mechanizmie podzielonej płatności, wartość faktury a jej oznaczenie,
- podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
- informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT,
- wystawianie faktur przy sprzedaży online,
- podstawowe informacje o fakturach ustrukturyzowanych.
- Zasady korygowania danych zawartych w fakturach:
- możliwość anulowania faktury – w jakich sytuacjach,
- okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
- rozliczanie faktur korygujących „in plus” i „in minus”,
- możliwość korygowania faktur „do zera”,
- kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
- jakie błędy można korygować notą korygującą?
- wystawianie duplikatów faktur.
Pokaż cały program
Zwiń
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
- Kasjerów oraz inne osoby obsługujące kasy rejestrujące.
- Osoby nadzorujące kasjerów, w tym kierowników kasjerów, księgowych nadzorujących pracowników obsługujących kasy rejestrujące.
- Pracowników działów finansowych i obsługi klienta.
- Osób zainteresowanych tematyką kas rejestrujących.
Prowadzący:
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.
Prowadzący:
:quality(80):no_upscale()/trenerzy/trener_wojciech_zajaczkowski.png)
Wojciech Zajączkowski
Ekspert podatkowy
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.
Rozwiń
Zwiń
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ