VAT Ekspert - wszystko, co musisz wiedzieć w 2026 r.
Prowadzący: dr Ewelina Skwierczyńska
Dostępne terminy:
690 zł netto + VAT
- Formuła: online
- Czas trwania: 5 h
- Ilość dni szkoleniowych: 1
Co otrzymasz?
- Autorskie materiały
- Imienny certyfikat
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
O szkoleniu
Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego pomoże uczestnikom uniknąć ryzyk i zagrożeń w zakresie rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym, z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów obowiązujących w 2025 i 2026 r., aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa TSUE i sądów administracyjnych.
Podczas spotkania trener wyjaśni w szczególności:
- jak odliczyć podatek VAT w świetle najnowszych wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej oraz aktualnego orzecznictwa TSUE z lutego 2026 r. i NSA,
- jak przygotować organizację do obowiązkowego KSeF i prawidłowo dokumentować sprzedaż w systemie faktur ustrukturyzowanych,
- jak rozliczać transakcje międzynarodowe po zmianach wynikających z pakietu VAT in the Digital Age (ViDA) i nowych regulacji unijnych,
- jak ograniczyć ryzyko sporów z organami podatkowymi i sankcji VAT,
- co zrobić z fakturą zawierającą błędy oraz jak prawidłowo dokonać korekt.
Na szkoleniu zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem analizy najważniejszych wyroków i interpretacji urzędowych dotyczących VAT w latach 2024–2026 oraz aktualnych kierunków kontroli KAS.
Czytaj pełen opis
Zwiń
Program szkolenia
- Faktury VAT i KSeF – dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w 2026 r.:
- obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zasady funkcjonowania, obowiązki podatników, sankcje,
- faktura ustrukturyzowana – wystawianie, odbiór, korekty, awarie systemu, tryb offline,
- faktury elektroniczne i papierowe po wdrożeniu KSeF – kiedy dopuszczalne,
- nowe obowiązki w zakresie identyfikacji transakcji i danych na fakturze,
- błędy dużej i małej wagi w treści faktury – skutki podatkowe,
- puste faktury, faktury wystawione przedwcześnie – konsekwencje podatkowe i karne,
- faktury zaliczkowe i końcowe – aktualne zasady dokumentowania,
- faktura w walucie – przeliczenie kursów po zmianach przepisów i praktyki organów,
- faktury korygujące in plus i in minus – aktualne zasady rozliczeń,
- paragon fiskalny a faktura VAT – aktualne obowiązki i ryzyka.
- Rozliczanie podatku VAT – dylematy i najczęstsze błędy w 2026 r.:
- obowiązek podatkowy – aktualna praktyka organów i orzecznictwo,
- rozpoznanie momentu dokonania dostawy i wykonania usługi,
- obowiązek podatkowy przy refakturowaniu i usługach kompleksowych,
- podstawa opodatkowania – elementy zwiększające i zmniejszające podstawę VAT,
- korekty VAT i przedawnienie zobowiązań podatkowych,
- rabaty pośrednie i rozliczenia bonusów,
- mechanizm podzielonej płatności (split payment) – obowiązki i ryzyka,
- biała lista podatników VAT – konsekwencje błędów i należyta staranność,
- stawki VAT – aktualne spory klasyfikacyjne, WIS i znaczenie klasyfikacji CN/PKWiU,
- transakcje złożone – świadczenia kompleksowe w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE.
- Odliczenie podatku VAT – ograniczenia, wyjątki, praktyka organów:
- warunki odliczenia VAT – aktualna linia interpretacyjna organów podatkowych,
- terminy odliczenia VAT i korekty prawa do odliczenia,
- należyta staranność podatnika i weryfikacja kontrahenta,
- odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT,
- wydatki reprezentacyjne, gastronomiczne i marketingowe – aktualne stanowisko organów,
- odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych,
- odliczenie VAT przy działalności mieszanej i prewspółczynnik VAT,
- zagraniczny podatek VAT – zasady rozliczania i procedura VAT-REF.
- Transakcje międzynarodowe i VAT w gospodarce cyfrowej:
- eksport, WDT i WNT – aktualne warunki stosowania stawki 0%,
- dokumentacja dla WDT i eksportu – aktualna praktyka organów i orzecznictwo,
- przerwanie transportu a prawo do stawki 0%,
- miejsce opodatkowania dostaw i usług – aktualne interpretacje i regulacje unijne,
- dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, magazynowanie,
- transakcje łańcuchowe i trójstronne – identyfikacja dostawy ruchomej,
- pakiet VAT in the Digital Age (ViDA) – kierunek zmian i wpływ na przedsiębiorców,
- sprzedaż internetowa, OSS/IOSS – praktyczne rozliczenia,
- nowe obowiązki raportowe w obrocie międzynarodowym.
- Kontrole VAT, raportowanie i sankcje podatkowe:
- aktualne narzędzia kontroli KAS – JPK, STIR, analiza danych,
- typowanie podatników do kontroli – aktualne obszary ryzyka,
- sankcje VAT po zmianach przepisów – odpowiedzialność podatnika i zarządu,
- odpowiedzialność karna skarbowa w VAT,
- jak przygotować firmę do kontroli podatkowej,
- jak minimalizować ryzyko sporów z organami podatkowymi.
- Najnowsze wyroki i interpretacje dotyczące VAT (2024–2026):
- najważniejsze wyroki TSUE wpływające na praktykę VAT,
- aktualne orzecznictwo NSA i WSA,
- najnowsze interpretacje KIS dotyczące odliczenia VAT, transakcji międzynarodowych i należytej staranności,
- kierunki zmian praktyki organów podatkowych,
- planowane zmiany legislacyjne w VAT i ich wpływ na działalność przedsiębiorców.
Pokaż cały program
Zwiń
Prowadzący:
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego oraz współzałożyciel i partner w LEX4YOU.
Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska
Doradca podatkowy
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego oraz współzałożyciel i partner w LEX4YOU.
Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Rozwiń
Zwiń
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
