Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

  • Formuła: online
  • Czas trwania: 3 h
  • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

  • Autorskie materiały
  • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Szkolenie dedykowane jest pracownikom przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany w VAT w 2023 roku, funkcje KSeF, zastosowanie, etapy do wdrożenia oraz weryfikacje przez organ podatkowy.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

  1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
    • KSeF czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.
    • KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych.
    • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
    • Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
    • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
    • Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
    • ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.
    • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
    • Faktury korygujące w KSeF.
    • Dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy osoby fizyczne będą z niego korzystać?
  2. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF:
    • Konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus.
    • Doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty).
    • Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej).
    • Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
    • Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
  3. Schemy JPK a KSeF:
    • Dane raportowane w JPK a KSeF?
    • Spójność JPK_VAT z KSeF.
    • Anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF.
    • Korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF.
    • Kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF.
    • JPK_WB a rozliczenia podatkowe.
    • Oznaczenia GTU i procedur w JPK_i ich wpływ faktury w KSeF.
    • Ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.
  4. Grupy VAT a KSeF:
    • Jakie podmioty mogą tworzyć Grupy VAT?
    • Jak będą wystawienia faktury przez Grupy VAT.
    • Przygotowanie przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego do wystawiania i odbierania faktur od Grupy VAT.
  5. Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje:
    • Krajowy System e-Faktur (KSeF).
    • Schemy JPK.
    • System STIR.
    • Kasy fiskalne on-line.
    • Biała lista.
    • MDR (raportowanie schematów podatkowych).
    • Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ