Krajowy System e-Faktur. Zmiany w VAT luty 2026 - styczeń 2027 r.
Prowadzący: Wojciech Zajączkowski
Dostępne terminy:
690 zł netto + VAT
- Formuła: online
- Czas trwania: 5 h
- Ilość dni szkoleniowych: 1
Co otrzymasz?
- Autorskie materiały
- Imienny certyfikat
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
Co zyskasz?
- Wiedzę na temat istotnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej.
O szkoleniu
Celem szkolenia jest omówienie zmian dotyczących obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur.
Doniosłość tych zmian w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych ma wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi. Szkolenie przybliża uchwalone regulacje z uwzględnieniem opublikowanych rozporządzeń wykonawczych związanych z funkcjonowaniem KSeF.
Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczą treści faktur, sposobu ich otrzymywania, dat ich otrzymywania, korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie, not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur, ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP). Nowe przepisy dotyczą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych (tryby offline i offline24) itp.
Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zwrócenie uwagi na obszary, które do tej pory nie były przedmiotem zainteresowania służb finansowo-księgowych, a które są istotne dla prawidłowego wystawiania i otrzymywania faktur przy użyciu KSeF.
Czytaj pełen opis
Zwiń
Program szkolenia
- Zmiany dotyczące KSeF:
- akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę omawianych zmian KSeF,
- terminy wprowadzania obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
- faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
- sposoby przesyłania faktur do KSeF,
- rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
- obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
- przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
- sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
- KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS, SME),
- dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
- KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
- awaria i niedostępność w KSeF a wystawianie faktur: awaria a data wystawienia faktury, przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii, komunikaty o awarii a postać faktury, postać faktury w okresie niedostępności KSeF, termin przesłania faktury po awarii i okresie niedostępności KSeF,
- wystawianie faktur w trybie offline24,
- sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF,
- nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP nowe terminy realizacji ww. obowiązków,
- zmiany w zakresie zwrotów VAT,
- przechowywanie faktur w KSeF.
- Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
- data wystawienia faktury w KSeF,
- wystawianie faktur w okresie przejściowym marzec-kwiecień 2026 r.,
- brak obowiązku przesyłania do KSeF dla określonych czynności oraz szczególnego rodzaju podatników,
- wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
- faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 stycznia 2027 r. – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
- paragony z NIP a KSeF,
- wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
- nowa struktura faktury FA(3) i jej wpływ na wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF,
- załączniki do faktur a KSeF – istotne zmiany przepisów,
- wystawianie duplikatów faktur,
- konsekwencje likwidacji not korygujących,
- anulowanie faktur w KSeF,
- data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
- termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF,
- odliczanie VAT z paragonów z NIP.
- Uprawnienia i uwierzytelnienia w KSeF:
- rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
- nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF,
- składanie zawiadomień ZAW-FA,
- NIP jednostki wewnętrznej i unikalny identyfikator oddziału,
- anonimowy dostęp do faktury ustrukturyzowanej.
- Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:
- rozliczanie faktur korygujących sprzedaż „in minus” wystawionych w KSeF i poza KSeF,
- rozliczanie faktur korygujących sprzedaż „in minus” wystawionych dla konsumentów – optymalny sposób postepowania,
- dokumentacja potwierdzająca otrzymanie faktury korygującej,
- brak dokumentacji a możliwość obniżenia podstawy opodatkowania,
- wystawianie faktur korygujących do faktur wystawionych w KSeF,
- wystawianie faktur korygujących do faktur wystawionych poza KSeF,
- wystawianie faktur korygujących faktury wystawione w okresie awarii i niedostępności KSeF,
- rozliczanie faktur korygujących nabycia „in minus” wystawionych w KSeF i poza KSeF,
- ewidencjonowanie faktur korygujących w okresie przejściowym (marzec-kwiecień 2026 r.).
- Przybliżenie zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:
- termin wystawiania faktur VAT RR,
- waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
- kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
- terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.
Pokaż cały program
Zwiń
Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
- Księgowych i głównych księgowych.
- Dyrektorów finansowych.
- Menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSEF.
- Podatników i osób zainteresowanych tematyką KSeF.
Prowadzący:
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.
Prowadzący:
Wojciech Zajączkowski
Ekspert podatkowy
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.
Rozwiń
Zwiń
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
